Leistungen des Jugend- und Sozialamtes
Haushaltsdiagramm
-697.776.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-697.776.000 €
78,00%
-84.252.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-84.252.000 €
9,42%
-80.927.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-80.927.000 €
9,05%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 272.153.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -894.604.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -622.451.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -622.451.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -622.451.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -12.076.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -634.527.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -634.527.000 € |