Leistungen des Jugend- und Sozialamtes

Haushaltsdiagramm

-697.776.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-697.776.000 €
78,00%
-84.252.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-84.252.000 €
9,42%
-80.927.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-80.927.000 €
9,05%
-24.812.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-24.812.000 €
2,77%
-3.947.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-3.947.000 €
0,44%
-2.888.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.888.000 €
0,32%
-2.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.000 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 17 Transferaufwendungen
    -697.776.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -84.252.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -80.927.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -24.812.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -3.947.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -2.888.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -2.000 €
  • Summe
    -894.604.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
272.153.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-894.604.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-622.451.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-622.451.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-622.451.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-12.076.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-634.527.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-634.527.000 €