Verkehrssteuerung und -überwachung
Haushaltsdiagramm
16.088.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
16.088.000 €
39,97%
-14.253.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-14.253.000 €
35,41%
-7.826.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-7.826.000 €
19,44%
-705.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-705.000 €
1,75%
-620.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-620.000 €
1,54%
-351.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-351.000 €
0,87%
267.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
267.000 €
0,66%
100.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
100.000 €
0,25%
-33.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-33.000 €
0,08%
9.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
9.000 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 16.464.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -23.788.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -7.324.000 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -7.324.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -7.324.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.943.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -9.267.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -9.267.000 € |