Verkehrssteuerung und -überwachung
Haushaltsdiagramm
13.950.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
13.950.000 €
38,55%
-12.864.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-12.864.000 €
35,55%
-7.826.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-7.826.000 €
21,63%
-705.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-705.000 €
1,95%
-318.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-318.000 €
0,88%
-228.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-228.000 €
0,63%
165.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
165.000 €
0,46%
77.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
77.000 €
0,21%
-33.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-33.000 €
0,09%
18.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
18.000 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 14.210.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -21.974.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -7.764.000 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -7.764.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -7.764.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.858.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -9.622.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -9.622.000 € |