Städtische Bühnen
Haushaltsdiagramm
-75.038.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-75.038.000 €
56,25%
-24.000.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-24.000.000 €
17,99%
23.981.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
23.981.000 €
17,98%
5.303.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
5.303.000 €
3,98%
-2.596.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.596.000 €
1,95%
-2.133.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.133.000 €
1,60%
-330.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-330.000 €
0,25%
-18.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-18.000 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 29.284.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -104.115.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -74.831.000 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -74.831.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -74.831.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -30.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -74.861.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -74.861.000 € |