Sportförderung

Haushaltsdiagramm

-14.484.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-14.484.000 €
85,35%
1.000.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.000.000 €
5,89%
-722.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-722.000 €
4,25%
-360.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-360.000 €
2,12%
-356.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-356.000 €
2,10%
-49.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-49.000 €
0,29%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -14.484.000 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    1.000.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -722.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -360.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -356.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -49.000 €
  • Summe
    -14.971.000 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
1.000.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-15.971.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-14.971.000 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-14.971.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-14.971.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-282.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-15.253.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-15.253.000 €