Rettungsdienst

Haushaltsdiagramm

-5.338.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-5.338.000 €
48,13%
-4.668.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.668.000 €
42,09%
-703.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-703.000 €
6,34%
-381.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-381.000 €
3,44%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -5.338.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -4.668.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -703.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -381.000 €
  • Summe
    -11.090.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
8.160.000 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-5.338.000 €
12: Versorgungsaufwendungen
-703.000 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.668.000 €
14: Abschreibungen
-381.000 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-11.090.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-2.930.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-2.930.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-2.930.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-1.453.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-4.383.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-4.383.000 €