Rettungsdienst
Haushaltsdiagramm
-6.839.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-6.839.000 €
47,08%
-4.790.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.790.000 €
32,98%
-2.132.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.132.000 €
14,68%
-725.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-725.000 €
4,99%
-39.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-39.000 €
0,27%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 14.253.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -6.839.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -2.132.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.790.000 € |
14: Abschreibungen | -725.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -39.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -14.525.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -272.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -272.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -272.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.819.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.091.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -3.091.000 € |