Verkehrsplanung
Haushaltsdiagramm
-1.323.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.323.000 €
73,05%
-376.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-376.000 €
20,76%
-58.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-58.000 €
3,20%
30.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
30.000 €
1,66%
-24.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-24.000 €
1,33%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 30.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -1.323.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -24.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -376.000 € |
14: Abschreibungen | -58.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.781.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.751.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.751.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.751.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -109.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.860.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -1.860.000 € |