Dienstleistungen des Amtes 21
Haushaltsdiagramm
-4.114.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-4.114.000 €
70,14%
1.000.000 €
21 Finanzerträge
21 Finanzerträge
1.000.000 €
17,05%
315.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
315.000 €
5,37%
-242.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-242.000 €
4,13%
-120.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-120.000 €
2,05%
70.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
70.000 €
1,19%
3.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
3.000 €
0,05%
-1.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.000 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 388.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -4.114.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -242.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -120.000 € |
14: Abschreibungen | -1.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -4.477.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -4.089.000 € |
23: Finanzergebnis | 1.000.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -3.089.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -3.089.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.047.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.136.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -4.136.000 € |