Finanzverwaltung
Haushaltsdiagramm
-4.906.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-4.906.000 €
57,21%
-3.048.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.048.000 €
35,55%
-240.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-240.000 €
2,80%
-192.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-192.000 €
2,24%
93.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
93.000 €
1,08%
60.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
60.000 €
0,70%
36.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
36.000 €
0,42%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 189.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -4.906.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -240.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.048.000 € |
14: Abschreibungen | -192.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -8.386.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -8.197.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -8.197.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -8.197.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 9.068.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 871.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | 871.000 € |