Personalentwicklung
Haushaltsdiagramm
-9.039.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-9.039.000 €
81,19%
-1.473.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.473.000 €
13,23%
-333.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-333.000 €
2,99%
-107.000 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
-107.000 €
0,96%
-85.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-85.000 €
0,76%
40.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
40.000 €
0,36%
30.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
30.000 €
0,27%
26.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
26.000 €
0,23%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 70.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -11.011.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -10.941.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -10.941.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -10.941.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 9.827.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.114.000 € |
Kalkulatorisches Ergebnis | |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -1.114.000 € |