Zentrale Serviceleistungen
Haushaltsdiagramm
-5.187.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.187.000 €
60,90%
-2.160.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.160.000 €
25,36%
-775.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-775.000 €
9,10%
-256.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-256.000 €
3,01%
-138.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-138.000 €
1,62%
-1.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.000 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.016.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -8.517.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -7.501.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -7.501.000 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -7.501.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 838.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.663.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -6.663.000 € |