Zentrale Serviceleistungen

Haushaltsdiagramm

-3.028.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3.028.000 €
64,87%
-876.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-876.000 €
18,77%
-614.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-614.000 €
13,15%
-149.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-149.000 €
3,19%
-1.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.000 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -3.028.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -876.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -614.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -149.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -1.000 €
  • Summe
    -4.668.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
366.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-4.668.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-4.302.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-4.302.000 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-4.302.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
795.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-3.507.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-3.507.000 €