Kulturelle Dienstleistungen und Projekte

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 727.232
-67,26 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-67,26 €
76,07%
-11,80 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-11,80 €
13,34%
-5,09 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-5,09 €
5,76%
-4,05 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4,05 €
4,58%
-0,20 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,20 €
0,22%
-0,02 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,02 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -67,26 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -11,80 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -5,09 €
  • 14 Abschreibungen
    -4,05 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,20 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -0,02 €
  • Summe
    -88,41 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
5,18 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-88,41 €
20: Verwaltungsergebnis
-83,23 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
5,18 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-88,41 €
26: Ordentliches Ergebnis
-83,23 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-83,23 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-0,57 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-83,81 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-83,81 €