Kulturelle Dienstleistungen und Projekte

Haushaltsdiagramm

-59.045.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-59.045.000 €
64,93%
-21.213.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-21.213.000 €
23,33%
-7.127.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-7.127.000 €
7,84%
-3.039.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3.039.000 €
3,34%
-418.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-418.000 €
0,46%
-88.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-88.000 €
0,10%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -59.045.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -21.213.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -7.127.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -3.039.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -418.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -88.000 €
  • Summe
    -90.930.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
8.552.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-90.930.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-82.378.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
8.552.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-90.930.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-82.378.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-82.378.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
2.261.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-80.117.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-80.117.000 €