Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
Haushaltsdiagramm
-53.682.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-53.682.000 €
71,56%
-12.505.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-12.505.000 €
16,67%
-5.700.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-5.700.000 €
7,60%
-2.753.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.753.000 €
3,67%
-369.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-369.000 €
0,49%
-13.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-13.000 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 3.951.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -75.022.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -71.071.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 3.951.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -75.022.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -71.071.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -71.071.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.663.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -73.734.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -73.734.000 € |