Kulturelle Dienstleistungen und Projekte

Haushaltsdiagramm

-53.682.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-53.682.000 €
71,56%
-12.505.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-12.505.000 €
16,67%
-5.700.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-5.700.000 €
7,60%
-2.753.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.753.000 €
3,67%
-369.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-369.000 €
0,49%
-13.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-13.000 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -53.682.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -12.505.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -5.700.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -2.753.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -369.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -13.000 €
  • Summe
    -75.022.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
3.951.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-75.022.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-71.071.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
3.951.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-75.022.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-71.071.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-71.071.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.663.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-73.734.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-73.734.000 €