Rettungsdienst
Haushaltsdiagramm
-11.420.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-11.420.000 €
48,71%
-7.068.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-7.068.000 €
30,14%
-4.042.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.042.000 €
17,24%
-878.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-878.000 €
3,74%
-39.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-39.000 €
0,17%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 12.899.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -23.447.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -10.548.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -10.548.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -10.548.000 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 787.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -3.820.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.033.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -13.581.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -13.581.000 € |