Rettungsdienst
Haushaltsdiagramm
-5.259.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-5.259.000 €
47,82%
-4.668.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.668.000 €
42,45%
-765.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-765.000 €
6,96%
-305.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-305.000 €
2,77%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 8.160.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -10.997.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.837.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.837.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.837.000 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 801.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -2.272.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.471.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.308.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -4.308.000 € |