Rettungsdienst

Haushaltsdiagramm

Anzeige-Optionen

bei einer Einwohnerzahl von 775.790
-14,72 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-14,72 €
48,71%
-9,11 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-9,11 €
30,14%
-5,21 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-5,21 €
17,24%
-1,13 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1,13 €
3,74%
-0,05 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,05 €
0,17%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -14,72 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -9,11 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -5,21 €
  • 14 Abschreibungen
    -1,13 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -0,05 €
  • Summe
    -30,22 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
16,63 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-30,22 €
20: Verwaltungsergebnis
-13,60 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-13,60 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-13,60 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
1,01 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-4,92 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-3,91 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-17,51 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-17,51 €