Verkehrssteuerung und -überwachung

Haushaltsdiagramm

-24.814.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-24.814.000 €
70,47%
-8.103.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-8.103.000 €
23,01%
-808.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-808.000 €
2,29%
-750.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-750.000 €
2,13%
-705.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-705.000 €
2,00%
-30.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-30.000 €
0,09%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -24.814.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -8.103.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -808.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -750.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -705.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -30.000 €
  • Summe
    -35.210.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
21.633.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-35.210.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-13.577.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-13.577.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-13.577.000 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
1.457.000 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-4.741.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-3.284.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-16.861.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-16.861.000 €