Verkehrssteuerung und -überwachung
Haushaltsdiagramm
-22.267.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-22.267.000 €
75,20%
-4.899.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.899.000 €
16,54%
-960.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-960.000 €
3,24%
-941.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-941.000 €
3,18%
-511.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-511.000 €
1,73%
-33.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-33.000 €
0,11%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 12.988.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -29.611.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -16.623.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -16.623.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -16.623.000 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 961.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -4.554.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.593.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -20.216.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -20.216.000 € |