Verkehrssteuerung und -überwachung
Haushaltsdiagramm
-24.814.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-24.814.000 €
70,47%
-8.103.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-8.103.000 €
23,01%
-808.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-808.000 €
2,29%
-750.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-750.000 €
2,13%
-705.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-705.000 €
2,00%
-30.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-30.000 €
0,09%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 21.633.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -35.210.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -13.577.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -13.577.000 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -13.577.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.284.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -16.861.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -16.861.000 € |