Verkehrssteuerung und -überwachung
Haushaltsdiagramm
-16.177.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-16.177.000 €
68,20%
-6.136.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6.136.000 €
25,87%
-691.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-691.000 €
2,91%
-401.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-401.000 €
1,69%
-281.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-281.000 €
1,18%
-33.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-33.000 €
0,14%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 17.465.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -23.719.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -6.254.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -6.254.000 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -6.254.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.135.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -8.389.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -8.389.000 € |