Zentrale Personalangelegenheiten
Haushaltsdiagramm
-110.580.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-110.580.000 €
68,28%
-49.856.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-49.856.000 €
30,79%
996.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
996.000 €
0,62%
286.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
286.000 €
0,18%
-130.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-130.000 €
0,08%
-60.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-60.000 €
0,04%
17.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
17.000 €
0,01%
-16.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-16.000 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.299.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -160.642.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -159.343.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 1.299.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -160.642.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -159.343.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -159.343.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -278.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -159.621.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -159.621.000 € |