Zentrale Personalangelegenheiten
Haushaltsdiagramm
-103.210.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-103.210.000 €
82,63%
-19.826.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-19.826.000 €
15,87%
1.379.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.379.000 €
1,10%
305.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
305.000 €
0,24%
-96.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-96.000 €
0,08%
-51.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-51.000 €
0,04%
18.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
18.000 €
0,01%
-16.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-16.000 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.702.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -123.199.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -121.497.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 1.702.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -123.199.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -121.497.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -121.497.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -263.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -121.760.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -121.760.000 € |