Zentrale Serviceleistungen
Haushaltsdiagramm
-6.845.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-6.845.000 €
47,85%
-4.643.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.643.000 €
32,45%
-991.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-991.000 €
6,93%
-660.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-660.000 €
4,61%
630.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
630.000 €
4,40%
-326.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-326.000 €
2,28%
184.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
184.000 €
1,29%
27.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
27.000 €
0,19%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 841.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -13.465.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -12.624.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -12.624.000 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -12.624.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.258.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -9.366.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -9.366.000 € |