Zentrale Serviceleistungen

Haushaltsdiagramm

-6.845.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-6.845.000 €
47,85%
-4.643.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.643.000 €
32,45%
-991.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-991.000 €
6,93%
-660.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-660.000 €
4,61%
630.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
630.000 €
4,40%
-326.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-326.000 €
2,28%
184.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
184.000 €
1,29%
27.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
27.000 €
0,19%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -6.845.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -4.643.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -991.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -660.000 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    630.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -326.000 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    184.000 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    27.000 €
  • Summe
    -12.624.000 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
630.000 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
27.000 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
184.000 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
841.000 €
11: Personalaufwendungen
-6.845.000 €
12: Versorgungsaufwendungen
-660.000 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.643.000 €
14: Abschreibungen
-991.000 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-326.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-13.465.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-12.624.000 €
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
841.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-13.465.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-12.624.000 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-12.624.000 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
5.381.000 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-2.123.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
3.258.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-9.366.000 €
35: kalkulatorische Erlöse
0 €
36: kalkulatorische Kosten
0 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-9.366.000 €