Zentrale Serviceleistungen

Haushaltsdiagramm

-6.845.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-6.845.000 €
50,84%
-4.643.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.643.000 €
34,48%
-991.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-991.000 €
7,36%
-660.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-660.000 €
4,90%
-326.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-326.000 €
2,42%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -6.845.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -4.643.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -991.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -660.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -326.000 €
  • Summe
    -13.465.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
841.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-13.465.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-12.624.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-12.624.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-12.624.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
3.258.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-9.366.000 €
Kalkulatorisches Ergebnis
35: kalkulatorische Erlöse
0 €
36: kalkulatorische Kosten
0 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-9.366.000 €