Zentrale Serviceleistungen
Haushaltsdiagramm
-2.907.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.907.000 €
57,56%
-1.178.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.178.000 €
23,33%
-807.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-807.000 €
15,98%
-157.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-157.000 €
3,11%
-1.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.000 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 366.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -5.050.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -4.684.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -4.684.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -4.684.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.371.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.313.000 € |
Kalkulatorisches Ergebnis | |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -3.313.000 € |