Kulturelle Dienstleistungen und Projekte

Haushaltsdiagramm

Anzeige-Optionen

bei einer Einwohnerzahl von 775.790
-76,11 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-76,11 €
64,93%
-27,34 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-27,34 €
23,33%
-9,19 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-9,19 €
7,84%
-3,92 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3,92 €
3,34%
-0,54 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,54 €
0,46%
-0,11 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,11 €
0,10%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -76,11 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -27,34 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -9,19 €
  • 14 Abschreibungen
    -3,92 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,54 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -0,11 €
  • Summe
    -117,21 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
11,02 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-117,21 €
20: Verwaltungsergebnis
-106,19 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
11,02 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-117,21 €
26: Ordentliches Ergebnis
-106,19 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-106,19 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
2,91 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-103,27 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-103,27 €