Dienstleistungen des Amtes 21
Haushaltsdiagramm
-4.705.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-4.705.000 €
81,42%
-873.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-873.000 €
15,11%
-200.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-200.000 €
3,46%
-1.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.000 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 696.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -5.779.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -5.083.000 € |
23: Finanzergebnis | 2.800.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.283.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.283.000 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 3.272.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -4.031.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -759.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.042.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -3.042.000 € |