Dienstleistungen des Amtes 21
Haushaltsdiagramm
-4.790.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-4.790.000 €
87,46%
-485.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-485.000 €
8,86%
-201.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-201.000 €
3,67%
-1.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.000 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 712.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -5.477.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -4.765.000 € |
23: Finanzergebnis | 1.000.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -3.765.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -3.765.000 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 4.049.000 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -4.351.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -302.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.067.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -4.067.000 € |