Personal und Organisation
Haushaltsdiagramm
-121.202.000 €
Zentrale Personalangelegenheiten
32.06 Zentrale Personalangelegenheiten
-121.202.000 €
-25.016.000 €
Personalentwicklung
32.02 Personalentwicklung
-25.016.000 €
-17.412.000 €
Personalservice und -controlling
32.01 Personalservice und -controlling
-17.412.000 €
-2.928.000 €
Personalvertretungen
32.08 Personalvertretungen
-2.928.000 €
-1.820.000 €
Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik
32.05 Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik
-1.820.000 €
-968.000 €
Umsetzung des Gleichberechtigungsgebots
32.07 Umsetzung des Gleichberechtigungsgebots
-968.000 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 3.617.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -52.617.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -110.598.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.034.000 € |
14: Abschreibungen | -526.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -16.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -172.000 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -172.963.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -169.346.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -169.346.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -169.346.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 38.244.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -131.102.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -131.102.000 € |