Personal und Organisation
Haushaltsdiagramm
-121.497.000 €
Zentrale Personalangelegenheiten
32.06 Zentrale Personalangelegenheiten
-121.497.000 €
-21.025.000 €
Personalentwicklung
32.02 Personalentwicklung
-21.025.000 €
-14.607.000 €
Personalservice und -controlling
32.01 Personalservice und -controlling
-14.607.000 €
-2.803.000 €
Personalvertretungen
32.08 Personalvertretungen
-2.803.000 €
-1.616.000 €
Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik
32.05 Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik
-1.616.000 €
-944.000 €
Umsetzung des Gleichberechtigungsgebots
32.07 Umsetzung des Gleichberechtigungsgebots
-944.000 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 4.013.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -52.932.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -108.145.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.732.000 € |
14: Abschreibungen | -520.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -16.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -160.000 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -166.505.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -162.492.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -162.492.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -162.492.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 38.090.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -124.402.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -124.402.000 € |