Bauaufsicht
Haushaltsdiagramm
-14.703.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-14.703.000 €
70,15%
-4.488.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.488.000 €
21,41%
-1.632.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.632.000 €
7,79%
-133.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-133.000 €
0,63%
-4.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-4.000 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.946.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 10.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 7.486.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 32.474.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -20.960.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | 11.514.000 € |
23: Finanzergebnis | 1.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 11.515.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | 11.515.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.035.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 7.480.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | -9.000 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | 7.471.000 € |