Bauaufsicht
Haushaltsdiagramm
-11.609.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-11.609.000 €
72,77%
-3.813.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.813.000 €
23,90%
-452.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-452.000 €
2,83%
-74.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-74.000 €
0,46%
-4.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-4.000 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.509.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 10.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 3.535.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 19.086.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -15.952.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | 3.134.000 € |
23: Finanzergebnis | 1.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 3.135.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | 3.135.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.597.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 538.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 462.000 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | 1.000.000 € |