Grundstücks- und Gebäudemanagement
Haushaltsdiagramm
-29.376.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-29.376.000 €
32,27%
23.452.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
23.452.000 €
25,76%
-22.784.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-22.784.000 €
25,03%
-8.711.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-8.711.000 €
9,57%
-3.811.000 €
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-3.811.000 €
4,19%
-2.195.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.195.000 €
2,41%
-380.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-380.000 €
0,42%
-266.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-266.000 €
0,29%
58.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
58.000 €
0,06%
5.000 €
21 Finanzerträge
21 Finanzerträge
5.000 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 23.510.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -63.712.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -40.202.000 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 5.000 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -3.811.000 € |
23: Finanzergebnis | -3.806.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -44.008.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -44.008.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 4.580.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -39.428.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -39.428.000 € |