Grundstücks- und Gebäudemanagement
Haushaltsdiagramm
-31.002.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-31.002.000 €
34,97%
-25.098.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-25.098.000 €
28,31%
19.404.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
19.404.000 €
21,89%
-7.040.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-7.040.000 €
7,94%
-3.936.000 €
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-3.936.000 €
4,44%
-1.272.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.272.000 €
1,43%
833.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
833.000 €
0,94%
-47.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-47.000 €
0,05%
-7.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-7.000 €
0,01%
5.000 €
21 Finanzerträge
21 Finanzerträge
5.000 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 20.237.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -64.466.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -44.229.000 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 5.000 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -3.936.000 € |
23: Finanzergebnis | -3.931.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -48.160.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -48.160.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 6.907.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -41.253.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -41.253.000 € |