Zentrale Dienste
Haushaltsdiagramm
-42.671.000 €
Informations- und Kommunikationstechnologie
35.02 Informations- und Kommunikationstechnologie
-42.671.000 €
81,31%
-5.050.000 €
Zentrale Serviceleistungen
35.01 Zentrale Serviceleistungen
-5.050.000 €
9,62%
-2.585.000 €
E-Government-Strategie
35.05 E-Government-Strategie
-2.585.000 €
4,93%
-2.174.000 €
Städtische Kommunikation
35.03 Städtische Kommunikation
-2.174.000 €
4,14%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.502.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 83.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 2.040.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 5.625.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -52.480.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -46.855.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -46.855.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -46.855.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 28.693.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -18.162.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -18.162.000 € |