Zentrale Dienste

Haushaltsdiagramm

-24.329.000 €
Informations- und Kommunikationstechnologie
35.02 Informations- und Kommunikationstechnologie
-24.329.000 €
64,83%
-8.488.000 €
Zentrale Serviceleistungen
35.01 Zentrale Serviceleistungen
-8.488.000 €
22,62%
-2.116.000 €
Städtische Kommunikation
35.03 Städtische Kommunikation
-2.116.000 €
5,64%
-1.716.000 €
E-Government-Strategie
35.05 E-Government-Strategie
-1.716.000 €
4,57%
-876.000 €
Personalgestellung Küche
35.04 Personalgestellung Küche
-876.000 €
2,33%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
9.105.000 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
2.368.000 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
11.473.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-37.525.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-26.052.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-26.052.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-26.052.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
12.334.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-13.718.000 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-13.718.000 €