Zentrale Dienste
Haushaltsdiagramm
-24.329.000 €
Informations- und Kommunikationstechnologie
35.02 Informations- und Kommunikationstechnologie
-24.329.000 €
64,83%
-8.488.000 €
Zentrale Serviceleistungen
35.01 Zentrale Serviceleistungen
-8.488.000 €
22,62%
-2.116.000 €
Städtische Kommunikation
35.03 Städtische Kommunikation
-2.116.000 €
5,64%
-1.716.000 €
E-Government-Strategie
35.05 E-Government-Strategie
-1.716.000 €
4,57%
-876.000 €
Personalgestellung Küche
35.04 Personalgestellung Küche
-876.000 €
2,33%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.105.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 2.368.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 11.473.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -37.525.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -26.052.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -26.052.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -26.052.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 12.334.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -13.718.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -13.718.000 € |