Rettungsdienst

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 770.112
-9,46 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-9,46 €
45,13%
-6,43 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6,43 €
30,68%
-4,12 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4,12 €
19,64%
-0,90 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-0,90 €
4,31%
-0,05 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,05 €
0,24%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -9,46 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -6,43 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -4,12 €
  • 14 Abschreibungen
    -0,90 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -0,05 €
  • Summe
    -20,96 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
18,72 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-20,96 €
20: Verwaltungsergebnis
-2,23 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-2,23 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-2,23 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0,19 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-5,38 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-5,18 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-7,42 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-7,42 €