Einwohnerangelegenheiten
Haushaltsdiagramm
-16.939.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-16.939.000 €
68,03%
-6.855.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6.855.000 €
27,53%
-902.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-902.000 €
3,62%
-203.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-203.000 €
0,82%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.487.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 250.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 53.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 5.790.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -24.899.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -19.109.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -19.109.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -19.109.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.162.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -21.271.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -21.271.000 € |