Einwohnerangelegenheiten
Haushaltsdiagramm
-10.309.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-10.309.000 €
61,50%
-5.998.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.998.000 €
35,78%
-276.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-276.000 €
1,65%
-179.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-179.000 €
1,07%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.810.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 100.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 90.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 4.000.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -16.762.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -12.762.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -12.762.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -12.762.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -414.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -13.176.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -13.176.000 € |