Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
Haushaltsdiagramm
-69,71 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-69,71 €
71,56%
-16,24 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-16,24 €
16,67%
-7,40 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-7,40 €
7,60%
-3,57 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3,57 €
3,67%
-0,48 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,48 €
0,49%
-0,02 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,02 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 5,13 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -97,42 € |
20: Verwaltungsergebnis | -92,29 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 5,13 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -97,42 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -92,29 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -92,29 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3,46 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -95,74 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -95,74 € |