Verkehrsplanung
Haushaltsdiagramm
-1.319.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.319.000 €
71,92%
-456.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-456.000 €
24,86%
-35.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-35.000 €
1,91%
-24.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-24.000 €
1,31%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 41.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.834.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.793.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.793.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.793.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -127.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.920.000 € |
Kalkulatorisches Ergebnis | |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -1.920.000 € |