Zentrale Dienste
Haushaltsdiagramm
-30.568.000 €
Informations- und Kommunikationstechnologie
35.02 Informations- und Kommunikationstechnologie
-30.568.000 €
69,36%
-7.825.000 €
Zentrale Serviceleistungen
35.01 Zentrale Serviceleistungen
-7.825.000 €
17,76%
-3.031.000 €
Städtische Kommunikation
35.03 Städtische Kommunikation
-3.031.000 €
6,88%
-2.645.000 €
E-Government-Strategie
35.05 E-Government-Strategie
-2.645.000 €
6,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 5.191.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -44.069.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -38.878.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -38.878.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -38.878.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 23.799.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -15.079.000 € |
Kalkulatorisches Ergebnis | |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -15.079.000 € |