Grundstücks- und Gebäudemanagement
Haushaltsdiagramm
-29.511.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-29.511.000 €
42,99%
-28.050.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-28.050.000 €
40,86%
-5.930.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5.930.000 €
8,64%
-4.186.000 €
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-4.186.000 €
6,10%
-910.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-910.000 €
1,33%
-47.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-47.000 €
0,07%
-7.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-7.000 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 20.236.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -64.455.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -44.219.000 € |
23: Finanzergebnis | -4.181.000 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 20.241.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -68.641.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -48.400.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -48.400.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 6.801.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -41.599.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -41.599.000 € |