Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
Haushaltsdiagramm
-53.209.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-53.209.000 €
64,55%
-18.525.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-18.525.000 €
22,47%
-4.817.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-4.817.000 €
5,84%
-2.773.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.773.000 €
3,36%
1.929.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.929.000 €
2,34%
800.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
800.000 €
0,97%
-291.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-291.000 €
0,35%
71.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
71.000 €
0,09%
-13.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-13.000 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 2.800.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -79.628.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -76.828.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 2.800.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -79.628.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -76.828.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -76.828.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 636.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -76.192.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -76.192.000 € |