Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
Haushaltsdiagramm
-48.612.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-48.612.000 €
71,65%
-9.169.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-9.169.000 €
13,52%
-3.649.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3.649.000 €
5,38%
-2.472.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.472.000 €
3,64%
1.929.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.929.000 €
2,84%
1.800.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.800.000 €
2,65%
-155.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-155.000 €
0,23%
43.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
43.000 €
0,06%
-13.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-13.000 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 3.772.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -64.070.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -60.298.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 3.772.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -64.070.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -60.298.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -60.298.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -414.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -60.712.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -60.712.000 € |