Stadtplanung

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 757.765
-14,21 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-14,21 €
52,87%
-7,68 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-7,68 €
28,56%
-3,25 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3,25 €
12,07%
-0,79 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,79 €
2,96%
-0,66 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,66 €
2,47%
-0,29 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,29 €
1,07%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -14,21 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -7,68 €
  • 14 Abschreibungen
    -3,25 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -0,79 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,66 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -0,29 €
  • Summe
    -26,88 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
7,43 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-26,88 €
20: Verwaltungsergebnis
-19,45 €
23: Finanzergebnis
6,01 €
26: Ordentliches Ergebnis
-13,44 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-13,44 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-3,13 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-16,57 €
Kalkulatorisches Ergebnis
35: kalkulatorische Erlöse
0 €
36: kalkulatorische Kosten
0 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-16,57 €